Sopra Group alcanza con éxito los objetivos en 2007

  • Cifra de negocios: 1.000 millones de euros
  • Crecimiento total: +11,6%
  • Crecimiento orgánico: +9,4%
  • Margen operativo ordinario: 9,1% (+21,1%)
  • Resultado neto: 5,5% (+24,7%)

Sopra Group anuncia una cifra de negocios de 1.000 millones de euros para el año 2007, con un margen operativo ordinario del 9,1%, en perfecta concordancia con su Proyecto 2007 lanzado ambiciosamente en 2003, en un difícil contexto económico general.

Este resultado demuestra de nuevo la solidez de la estrategia y del posicionamiento del Grupo. Se han llevado a cabo las adquisiciones específicas previstas en el marco del Proyecto 2007 y se han alcanzado los objetivos fijados, tanto en términos de crecimiento como de mejora de los márgenes. Así pues, Sopra Group ha registrado estos últimos cuatro años un crecimiento orgánico importante y regular, superior al del mercado de los SSII y una mejora constante de su margen.

Tal como se anunció, en 2007 el crecimiento se amplificó alcanzando el +12,8% (crecimiento orgánico) y el +15,6% (crecimiento total) en el cuarto trimestre. En cuanto a la rentabilidad, con más del 9% de margen operativo ordinario, se sitúa en lo más alto desde 1999 y refleja la capacidad del Grupo para seguir progresando soportando las inversiones necesarias para su proyecto de transformación.

Basándose en estos resultados, el Grupo prosigue su Proyecto 2010 que tiene como objetivo alcanzar, con total independencia, una cifra de negocios de 2.000 millones de euros.

Estos últimos años, Sopra Group ha desarrollado un business model propio basado, en Europa, en el Consulting, la Integración de Sistemas, el Outsourcing aplicativo, sus Soluciones actividades (Banco, Recursos Humanos e Inmobiliaria), así como en un proyecto mundial para su filial Axway, líder de las "Collaborative Business Solutions".

Comentando las perspectivas del Grupo, Pierre Pasquier añadió: "Hemos realizado algunas elecciones acertadas de posicionamiento e implantado un business model eficiente. Este business model no sólo se alcanza por el desarrollo de las tecnologías, sino también por el de la externalización y las concentraciones de empresas. Consideramos que no está sujeto al cambio de ciclo que se anuncia con tanta frecuencia, y hace que seamos difícilmente comparables con los demás actores del sector que han elegido otros posicionamientos".

Situación financiera

El Grupo ha desbloqueado un flujo neto de tesorería disponible2 (free cash flow) de 30 millones de euros. La disminución observada respecto al ejercicio anterior resulta, por una parte, de las disposiciones técnicas favorables relacionadas con el desembolso del impuesto sobre sociedades en 2006 y, por otra, del aumento de la necesidad de capital circulante relacionado con el crecimiento.

Teniendo en cuenta, en particular, los desembolsos relacionados con las adquisiciones, el endeudamiento neto es de 130,3 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2007, la situación financiera es sana: el endeudamiento neto representa 1,3 veces el excedente bruto de explotación (EBE) y la ratio de endeudamiento neto sobre fondos propios se eleva al 52,4%.

Dividendo

Se propondrá a la Junta General de Accionistas abonar, en concepto del ejercicio 2007, un dividendo de 1,65 € por acción, frente al dividendo de 1,35 € abonado en concepto del ejercicio 2006.

Evolución de perímetro de consolidación

Tal como se ha indicado anteriormente:

  • La actividad B2B de Atos Origin (Alemania) está consolidada desde el 1 de febrero de 2007,
  • Methosystem (Italia) está consolidada desde el 1 de julio de 2007,
  • Interface (Francia) está integrada desde el 1 de agosto de 2007,
  • Business Architects International (Bélgica) está consolidada desde el 1 de octubre de 2007.

La integración de las sociedades CIBF y G2i, adquiridas en enero de 2008, va por buen camino. Ambas sociedades se habrán consolidado en las cuentas del Grupo a partir del 1 de enero de 2008.

Perspectivas

Basándose en la regularidad de sus resultados económicos y en base a elementos conocidos a la fecha, Sopra Group confía en su capacidad para mantener un crecimiento orgánico superior al del mercado. Por otra parte, la mejora del margen operativo, después de tener en cuenta las inversiones necesarias para la transformación continua de la empresa, sigue siendo un objetivo constante del Grupo.

Calendario financiero

  • Miércoles 13 de mayo de 2008, después del cierre del mercado: publicación de la cifra de negocios del 1er trimestre de 2008.
  • Viernes 15 de mayo de 2008 a las 14:30 h: Junta General de accionistas en el Hotel Meurice.

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Acerca de Sopra Group

Importante actor de la consultoría y de los servicios informáticos en Europa, Sopra Group realizó en 2007 una cifra de negocios de 1.000 millones de euros y dispone de un potencial humano e intelectual de más de 11.000 personas. Gracias a una cultura histórica de la excelencia y una gran especialización sectorial, funcional y tecnológica, el Grupo ofrece a sus clientes un procedimiento global unido a un dispositivo industrial probado. Sopra Group tiene la ambición de permitir que sus clientes se centren en los proyectos de transformación relacionados con su competitividad y crecimiento. Su perímetro de competencias se extiende desde la reflexión estratégica previa, hasta la realización de grandes proyectos de integración de sistemas y el outsourcing aplicativo. Por otra parte, el Grupo continúa el despliegue mundial de su actividad de integración de aplicaciones y de gestión de los procesos de los sectores a través de su filial Axway, líder mundial de las “Collaborative Business Solutions” con una gama completa de soluciones y de servicios. Para más información, visite www.sopragroup.com.